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企业内部控制与审计 (2008 年度畅销榜NO.30355 )

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原书名: 企业内部控制与审计
原出版社:
作者: 李荣梅 陈良民
出版社: 经济科学出版社
书号: 7505840339 出版日期:2004-5-1 开本: 大32开 页码: 336 版次: 2004/05/01 点击: 534
所属类别: 综合综合
市场价: ¥18.00     会员价:¥16.20
本书共分为十章,第1章至第3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术,第四章至第九章分别详细介绍了企业销假售的收款循环,采购与付款循环,生产循环等控制环节和测试程序等内容。第十章从优化的同部控制监督等方面,论述了内部控制系统的有效运行。作者力求做到了通俗易懂,内容翔实并能应用于实际操作。本书对从事企业单位内部控制审计的注册会计师,企业内部审认人员,事业单位审计人员和实际工作者具有指导作用。\r\n

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